В нашу бухгалтерию от поставщика поступили следующие документы: товарная накладная на картридж и акт выполненных работ по заправке другого картриджа. А счет-фактуру продавец оформил один -- в нем он отразил и стоимость товара, и стоимость работ. Правильно ли он сделал?

Рассылки для российского бухгалтера Доступно и оперативно мы предоставляем необходимую и полезную информацию по бухгалтерскому и налоговому учету Мы поможем сделать вашу работу приятной, интересной и безупречной! 2Бух.Ру: ответы на вопросы Бухгалтера. По 10 в одном выпуске перейти на портал 2Бух.Ру | все рассылки проекта 2Бух.Ру Здравствуйте, дорогой читатель. Вопросы по бухгалтерскому и налоговому учету. Новые материалы: В нашу бухгалтерию от поставщика поступили следующие документы: товарная накладная на...

2012-07-06 10:33:55 + Комментировать

У нашей компании есть одна точка бытового обслуживания. Сейчас мы открываем еще две. Как правильно в этом случае заполнить графу <<Физический показатель>> в декларации по ЕНВД? Нужно ли в ней указывать совокупное количество работников по организации?

С 2012 года при выдаче денежных средств под отчет требуется заявление от сотрудника. А как быть, если подотчетным лицом выступает генеральный директор? Подскажите, возможно, для руководителя компании предусмотрен какой-то особенный порядок оформления > документов? * Мы совмещаем ЕНВД с >. Как нам выделить доходно-расходную часть? * В журнале > No 4, 2012 была статья о том, как вернуть комиссию, которую незаконно списал банк. Можно ли воспользоваться рекомендациями из этого материала в ситуации, когда кредитный договор с банком заключил гражданин, а не компания? И если да, вправе ли я требовать возврата комиссии по действующим договорам, оформленным в 2007--2008 годах? * На лето наша компания приняла на работу студента очного отделения. Это его первая работа, поэтому трудовую книжку пришлось оформлять нам. В строке > написали >. А вот в строке > поставили прочерк. Правильно ли мы сделали?...

2012-06-27 10:30:40 + Комментировать

Единственный учредитель нашей организации передал нам безвозмездно материалы и комплектующие. Мы планируем в течение года изготовить из такого сырья оборудование и продать его. Нужно ли нам сейчас стоимость безвозмездно полученного имущества отражать в составе доходов?

Специалиста нашей компании отправили в выходной в другой город участвовать в выставке, посвященной полимерной продукции. Как мы понимаем, оплатить такую поездку придется в двойном размере. А как обосновать такую оплату и подтвердить командировку? * Сотрудница принесла больничный, открытый в субботу. В этот день наша компания не работает. Как нам выплачивать пособие в данном случае: за все указанные дни или с первого рабочего?...

2012-06-25 10:30:45 + Комментировать

Сотрудник работал у нас по бессрочному трудовому договору. В мае 2012 года его уволили. А на следующий день приняли вновь на работу, но уже как внешнего совместителя. При этом в мае сумма доходов, выплаченных такому работнику с начала года, превысила 512 000 руб. Как теперь определять лимит по страховым взносам, приходящимся на этого сотрудника: с момента вторичного приема на работу или с начала года с учетом уже начисленных ему сумм?

Мы безвозмездно передали дочерней организации основное средство -- легковой автомобиль. Доля участия нашей компании в уставном капитале > превышает 50 процентов. Должны ли мы начислить НДС в данном случае и если да, то с какой суммы?...

2012-06-22 10:30:44 + Комментировать

Поставщик прислал нам корректировочные счета-фактуры за январь и февраль 2012 года. В одном указан НДС к уменьшению, в другом -- налог к увеличению. Как зарегистрировать эти счета-фактуры в книге покупок и книге продаж? И как отразить возникшую разницу между суммами НДС до и после изменения стоимости в налоговом и бухгалтерском учете?

Наша организация работает на ЕНВД. Страховые взносы за апрель мы заплатили в мае, за май -- в июне, за июнь -- в начале июля. При этом в целом взносы, относящиеся к кварталу, мы перечисляем в бюджет до того, как направляем платеж по > налогу. Какие суммы страховых взносов нам учитывать при расчете единого налога за II квартал -- начисленные за отчетный период или уплаченные в этом периоде?...

2012-06-20 10:30:19 + Комментировать

В мае работник, находясь в отпуске, заболел. Тем не менее он вышел на работу в изначально установленный день, а не использованную из-за болезни часть отпуска решил использовать в июле. Надо ли нам сейчас рассчитать отпускные заново за эти дни?

Работник получил травму в ДТП и находится на больничном уже третий месяц. Говорит, что будет восстанавливаться еще около месяца. В связи с этим у меня два вопроса. Первый: ограничен ли период временной нетрудоспособности, который необходимо оплатить? То есть как долго выплачивать пособие? И второй: можем ли мы выплатить ему пособие по промежуточным больничным листам, не дожидаясь его полного выздоровления?...

2012-06-18 10:30:42 + Комментировать

Мы сдаем в аренду помещение. Арендатор компенсирует нам <<коммуналку>>. Поступившую сумму, как и положено, ставим в доходы на основании счета, в котором есть формулировка <<перевыставление услуг...>>. Этого документа достаточно или нужно подписывать еще и акт на оказание услуг?

Рассылки для российского бухгалтера Доступно и оперативно мы предоставляем необходимую и полезную информацию по бухгалтерскому и налоговому учету Мы поможем сделать вашу работу приятной, интересной и безупречной! 2Бух.Ру: ответы на вопросы Бухгалтера. По 10 в одном выпуске перейти на портал 2Бух.Ру | все рассылки проекта 2Бух.Ру Здравствуйте, дорогой читатель. Вопросы по бухгалтерскому и налоговому учету. Новые материалы: Мы сдаем в аренду помещение. Арендатор компенсирует нам <коммуналку. Поступившую сумм...

2012-06-13 10:30:32 + Комментировать

У одной из наших сотрудниц сыну 20 лет. Он учится на очном отделении в высшем учебном заведении и параллельно работает. Должны ли мы предоставлять такой работнице стандартный детский вычет по налогу на доходы физических лиц?

Учредитель нашего ООО хочет передать в пользование для деятельности организации имущество своей жены -- автомобиль. Она зарегистрирована в качестве предпринимателя. Как это лучше оформить с точки зрения налогообложения?...

2012-06-11 10:30:24 + Комментировать

Налоговики вручили нам решение о проведении выездной проверки. Проверить они хотят все налоги и сборы. Могут ли налоговые инспекторы в рамках данной проверки проконтролировать платежи за загрязнение окружающей среды и отчетность по ним?

Наша организация применяет общую систему налогообложения. На балансе числится грузовой автомобиль. Машина по вине другого участника попала в ДТП, восстановлению не подлежит. Водитель вызвал и оплатил эвакуатор. Компания потом возместила работнику эту сумму. Как отразить расходы на эвакуацию в налоговом учете? * Мы выставили покупателю в 2012 году корректировочный счет-фактуру -- уменьшили стоимость услуг, оказанных в ноябре 2011 года. Нужно ли подавать > по НДС за IV квартал 2011 года?...

2012-06-08 10:31:23 + Комментировать

Мы договорились об отступном в счет нашего долга по займу. И передали кредитору недвижимое имущество. Придется ли нам платить налог на прибыль и НДС с такой операции?

Рассылки для российского бухгалтера Доступно и оперативно мы предоставляем необходимую и полезную информацию по бухгалтерскому и налоговому учету Мы поможем сделать вашу работу приятной, интересной и безупречной! 2Бух.Ру: ответы на вопросы Бухгалтера. По 10 в одном выпуске перейти на портал 2Бух.Ру | все рассылки проекта 2Бух.Ру Здравствуйте, дорогой читатель. Вопросы по бухгалтерскому и налоговому учету. Новые материалы: Мы договорились об отступном в счет нашего долга по займу. И передали кредитору недви...

2012-06-06 10:30:44 + Комментировать