В Великобритании налогом на добавленную стоимость (НДС) облагается значительная часть товаров и услуг, производимых и реализуемых местными компаниями. Другими словами, этот косвенный налог входит в счёт, так как прибавляется к стоимости поставляемого товара или услуги.
Исключения
Нулевым НДС в Соединённом Королевстве облагаются поставки продукции на экспорт, а также ряд других товарных групп. Например, детская обувь и одежда, проезд в общественном транспорте и печатная продукция. Наконец, пищевые продукты - при условии, что они реализуются не через заведения общественного питания (кафе, рестораны, кофейни и т. д.)
Более того, в Англии некоторые сферы и категории услуг в принципе не облагаются налогом. Это образовательные и медицинские услуги, страхование, кредитование и социальные услуги, а также сферы, не связанные с коммерческой или производственной деятельностью. Например, хобби или сбор средств на благотворительность.
Ставка НДС в Великобритании
Помимо нулевой ставки, в Британии существуют также: стандартная ставка в размере 20% и сниженная. Последняя составляет всего 5%, но применяется только в отношении ограниченного количества товаров и услуг, связанных со строительством, энергосберегающими технологиями, топливно-энергетической сферой и сферой безопасности. Например, когда вы купите детское автокресло, в чеке будет 5% НДС.
Кому нужно платить НДС?
Вот мы и добрались, наконец, до главного вопроса. Если сфера деятельности вашей британской компании облагается налогом, то на НДС надо регистрироваться, когда её оборот превысит £85000, или заранее, если известно, что будут осуществляться поставки на сопоставимую или большую сумму.
В большинстве случаев регистрацию можно провести дистанционно на правительственном сайте, где вам будет присвоен номер плательщика НДС.
Отчётность по НДС в Налоговую службу компании подают, как правило, ежеквартально. В НДС-отчёте декларируется, сколько НДС было получено от покупателей и сколько НДС было заплачено поставщикам. И если вы заплатили больше, чем получили, то можете получить возврат НДС от Налоговой. Правда, у этого правила есть и обратный ход: если вы получили больше НДС, чем заплатили, разницу придётся отдать в королевскую казну. О преимуществах и недостатках НДС стоит поговорить более подробно.
Преимущества регистрации на НДС в Англии:
- Возможность вернуть оплаченный НДС, если выплаты поставщикам были больше прихода.
- Не нужно следить за превышением порога £85 000. Вас оштрафуют, если вы не зарегистрируетесь на НДС в течение 30 дней после превышения порога.
- Наличие НДС-номера является показателем успешности вашего бизнеса и символом надежности при работе с другими компаниями.
Недостатки регистрации на НДС:
- Если ваш приход больше выплат по НДС поставщикам, то разницу придётся заплатить в Налоговую.
- НДС всегда прибавляется к счетам, выставляемым клиентам, поэтому им придётся заплатить больше. Что особенно критично по отношению к частным лицам, которые, в отличие от компаний, в НДС не заинтересованы.
- Подготовка и сдача отчётности занимает время и, как любое другое взаимодействие с Налоговой службой, требует от вас аккуратности и навыков опытного бухгалтера.
Хорошим решением для вашего английского представительства будет обращение за консультациями в надёжную юридическую компанию. Там вам помогут с регистрацией на НДС, а также с подготовкой и сдачей налоговой отчётности. Вы также можете уполномочить юристов вести от вашего лица переговоры с британской Налоговой службой, что в большинстве случаев сэкономит вам массу рабочего времени и денег.
Вступите в группу, и вы сможете просматривать изображения в полном размере
![]()
Это интересно
0
|
||||
Комментарии временно отключены