Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Новости для инвесторов

  Все выпуски  

Новости для инвесторов


Новости для инвесторов

16.08.06 г. Выпуск N2

Венесуэла продаст миноритарную долю в НПЗ Lyondell-Citgo в Техасе компании Lyondell Chemical Co. за 2,2 млрд долл.

Венесуэла готова продать свою миноритарную долю в нефтеперерабатывающем предприятии (НПЗ) Lyondell-Citgo в Техасе компании Lyondell Chemical Co. почти за 2,2 млрд долл. Об этом сообщил министр энергетики и горнорудной промышленности Венесуэлы Рафаэль Рамирес, передает (С) Associated Press. По его словам, решение о продаже 41% пакета акций, находящихся в собственности Citgo Petroleum Corp., было принято после двух лет рассмотрения и переговоров по данной сделке.

Citgo, базирующаяся в Хьюстоне, является 100-процентным дочерним предприятием венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA.

В апреле 2006г. Citgo и Lyondell Chemical обсуждали планы продажи принадлежащего им завода в Хьюстоне. Целиком предприятие оценивается в 5,2 млрд долл. После вычета долгов и налогов Венесуэла получит за свою долю 1,3 млрд долл.

После продажи пакета акций прежний контракт на поставки венесуэльской нефти на предприятие будет аннулирован. Венесуэла продолжит поставлять сырую нефть на НПЗ Lyondel, однако будет делать это уже на новых условиях, отметил Р.Рамирес.

Президент Венесуэлы Уго Чавес считает, что участие его страны во владении НПЗ в США невыгодно для Каракаса, поскольку эти предприятия покупают венесуэльскую нефть по более низким ценам и, кроме того, налоги от их деятельности поступают в американскую казну.

США остаются основным покупателем венесуэльской нефти. У.Чавес заявляет, что его страна продолжит поставлять нефти Соединенным Штатам, развивая при этом сотрудничество с другими странами, в частности, с Китаем.

Выручка "Северстали" по РСБУ в I полугодии 2006г. снизилась на 2,75% - до 71 млрд 974 млн руб. (повтор от 15.08.2006).

Выручка ОАО "Северсталь" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I полугодии 2006г. по сравнению с аналогичным периодом 2005г. снизилась на 2,75% - до 71 млрд 974 млн 859 тыс. руб. Об этом говорится в официальных материалах компании. Чистая прибыль ОАО "Северсталь" в январе-июне 2006г. по сравнению с аналогичным периодом 2005г. снизилась на 27,65% - до 13 млрд 667 млн руб., валовая прибыль сократилась на 24,46% - до 22 млрд 111 млн 396 тыс. руб., прибыль до налогообложения снизилась на 25,5% - до 18 млрд 644 млн 454 тыс. руб.

ОАО "Северсталь" - головное предприятие многопрофильного холдинга "Северсталь-групп" и его металлургического дивизиона. Чистая прибыль ОАО "Северсталь" по РСБУ в 2005г. по сравнению с 2004г. снизилась на 13,3% - до 34 млрд 312 млн 080 тыс. руб.

На Фондовой бирже ММВБ начнутся торги облигациями Уральского завода прецизионных сплавов.

На Фондовой бирже ММВБ сегодня начнутся торги документарными неконвертируемыми процентными облигациями на предъявителя ЗАО "Уральский завод прецизионных сплавов" серии 01, сообщает пресс-служба биржи.

Выпуск объемом 1,5 млрд руб. был размещен по открытой подписке на Фондовой бирже ММВБ 15 июня 2006г. Срок обращения выпуска составляет 4 года (1 тыс. 456 дней с начала размещения). Государственный регистрационный номер - 4-01-03752-К от 21 марта 2006г.

ЗАО "Уральский завод прецизионных сплавов" специализируется на производстве продукции из прецизионных сплавов, преимущественно для оборонной промышленности (в частности, стали и сплавы с заданными физическими и физико-механическими свойствами). Завод является партнером и потребителем продукции ЗАО "Нижнесергинский метизно-металлургический завод" (Свердловская область).

На Фондовой бирже ММВБ прекращаются торги паями ПИФа недвижимости "Жилищное финансирование".

На Фондовой бирже ММВБ прекращаются торги паями закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Жилищное финансирование", сообщает пресс-служба биржи. Номер госрегистрации паев - 0323-76061553 от 2 марта 2005г.

Торги паями указанного ПИФа на Фондовой бирже ММВБ начались 7 октября 2005г. ПИФ находится под управлением ООО "УК "Опт Инвест".

Арбитраж Москвы рассмотрит иск "Ростелекома" о признании недействительным решения ФНС.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск ОАО "Ростелеком" о признании недействительным решения межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы РФ по крупнейшим налогоплательщикам (МИФНС) о привлечении компании к налоговой ответственности. Дата заседания была назначена судом на предварительных слушаниях.

Ранее "Ростелеком" подал иск в суд с намерением оспорить налоговые претензии за 2003г. на 3,474 млрд руб. МИФНС по результатам выездной плановой налоговой проверки деятельности ОАО "Ростелеком" за 2003г. вынесла решение о налоговых претензиях к компании в размере 3,474 млрд руб. По результатам проверки в адрес компании было направлено решение МИФНС о привлечении "Ростелекома" к налоговой ответственности. Из общей суммы претензий 2 млрд 181 млн руб. - претензия по уплате дополнительных налогов, а 1 млрд 293 млн руб. - штрафы и пени. Налоговая проверка в ОАО "Ростелеком" проводилась с 3 октября 2005г. по 27 апреля 2006г. Тогда компания заявила, что будет отстаивать свою позицию в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством РФ. В ОАО "Ростелеком" подчеркнули, что компания является законопослушным налогоплательщиком и считает, что сможет доказать необоснованность претензий налоговых органов.

ОАО "Ростелеком" - национальный оператор междугородной и международной электросвязи. Компания эксплуатирует транспортную телекоммуникационную сеть на территории России протяженностью около 200 тыс. км цифровых и аналоговых линий. "Ростелеком" обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. Крупнейшим акционером компании "Ростелеком" является ОАО "Связьинвест", владеющее 50,67% голосующих акций. Чистая прибыль ОАО "Ростелеком" за 2005г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2004г. - до 9,027 млрд руб.

Выручка НГК "Славнефть" по РСБУ в I полугодии 2006г. снизилась в 1,5 раза - до 27,4 млрд руб.

Выручка ОАО "НГК "Славнефть" в январе-июне 2006г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) сократилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2005г. и составила 27 млрд 404 млн 336 тыс. руб., говорится в отчете компании. Как отмечается в материалах, основными факторами, повлиявшими на размер выручки от продажи товаров, являются изменение схемы реализации нефти, увеличение цен, изменение таможенных пошлин, курсов валют, а также сезонность спроса на нефтепродукты.

Согласно отчету, себестоимость продукции "Славнефти" по РСБУ в I полугодии с.г. снизилась по сравнению с тем же периодом прошлого года на 17,3% - до 22 млрд 662 млн 280 тыс. руб. Валовая прибыль составила 4 млрд 732 млн 56 тыс. руб., что в 2,8 раза меньше, чем в январе-июне 2005г. Прибыль до налогообложения увеличилась на 18,9% и составила 11 млрд 935 млн 199 тыс. руб. Как сообщалось ранее, чистая прибыль "Славнефти" в I полугодии выросла на 21,5% - до 9 млрд 374 млн 87 тыс. руб. Во II квартале с.г. чистая прибыль компании увеличилась почти в 10 раз по сравнению с I кварталом - до 8,5 млрд руб., что в "Славнефти" объясняют начислением дочерними обществами дивидендов по итогам 2005г.

Краткосрочная кредиторская задолженность компании за январь-июнь 2006г. снизилась по сравнению с началом года в 5 раз - с 10,7 до 2,16 млрд руб. Краткосрочная дебиторская задолженность "Славнефти" сократилась за этот период на 13,2% и составила 13,3 млрд руб.

Напомним, чистая прибыль "Славнефти" по РСБУ в 2005г. по сравнению с 2004г. выросла более чем в 3 раза и составила 42,16 млрд руб.

Уставный капитал НГК "Славнефть" составляет 4 млн 754 тыс. 238 руб. и разделен на 4 млрд 754 млн 238 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,001 руб. Владельцы нефтяных компаний "Сибнефть" и ТНК 18 декабря 2002г. совместно приобрели на аукционе 74,95% акций "Славнефти", принадлежащих государству, за 1,86 млрд долл. В собственности альянса оказалось 98,95% акций "Славнефти" и крупные пакеты акций ее основных "дочек". В настоящее время 74,95% акций компании находится в номинальном держании Сбербанка РФ. Номинальным держателем 13,23% акций является ЗАО "ИНГ Банк (Евразия)", 10,83% - ООО "Дойче банк", 0,98% - находится в собственности прочих акционеров.

Импэксбанк готовится к оценке эффективности бренда в рамках слияния с ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" (повтор от 15.08.2006).

Импэксбанк готовится к процессу оценки эффективности существующего бренда, сообщил РБК председатель правления кредитной организации Павел Лысенко. Эта процедура будет осуществлена в рамках подготовки к слиянию с ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Вопрос о сроках и формах слияния будет поставлен на собрании акционеров. По словам П.Лысенко, дата собрания акционеров пока не определена, но, "в любом случае, это достаточно длительный процесс во времени". Председатель правления банка отметил, что пока процесс интеграции не завершен, банки будут работать отдельно - каждый под своим брендом.

Председатель правления ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" Йоханн Йонах, который накануне был включен в состав совета директоров Импэксбанка его единственным акционером Raiffeisen International Bank-Holding AG, заявлял ранее, что форма слияния двух банков будет определена до конца текущего года. Решение будет принято на собрании акционеров ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". По его мнению, окончательное слияние и унификация продуктов двух банков произойдет в лучшем случае через год. Й.Йонах отметил вероятность того, что после слияния активы Райффайзенбанка увеличатся на 30%, в настоящее время они составляют около 6 млрд долл. Председатель правления Raiffeisen International Bank-Holding AG Герберт Степич заявлял ранее, что решение о едином бренде двух банков будет принято в течение 2006г.

Напомним, соглашение о приобретении Импэксбанка было подписано 2 февраля 2006г. Raiffeisen International, являясь одной из крупнейших банковских групп, управляет 16 дочерними банками и лизинговыми компаниями в Центральной и Восточной Европе. В России группа представлена с 1997г. банком ЗАО "Райффайзенбанк Австрия".

Импэксбанк был основан в 1993г. Чистая прибыль Импэксбанка по МСФО в 2005г. выросла в 2 раза и составила 26,5 млн долл. Балансовая прибыль по МСФО в 2005г. составила порядка 32-33 млн долл.

Поступления НДС в бюджет-2007 ожидается в размере 2 трлн 071,8 млрд руб. - 29,7% от общего объема доходов.

Поступления НДС в федеральный бюджет в 2007г. ожидается в размере 2 трлн 071,8 млрд руб., что составляет 29,7% от общего объема доходов. Такие данные содержатся в проекте федерального бюджета на 2007г., сообщил источник в Министерстве финансов РФ. На 2008г. поступления НДС запланированы в размере 2 трлн 346,8 млрд руб., что составляет 34% от общего объема доходов за год, в 2009г. - 3 трлн 019,4 млрд руб., или 40,5% от всех доходов. В 2006г., по оценке Минфина, объем поступлений НДС составит 1 тлрн 534,5 млрд руб., или 24,9% от всех доходов.

Налог на прибыль в 2007г. запланирован в объеме 571 млрд руб., или 8,2% от общего объема доходов. В 2008г. поступления данного налога составит 539 млрд руб. (7,8%), в 2009г. - 560,2 млрд руб. (7,5%). В 2006г. предполагается, что поступления налога на прибыль составят 444,4 млрд руб., или 7,2% от всех доходов федерального бюджета.

Поступления единого социального налога (ЕСН) на 2007г. запланирован в размере 368,8 млрд руб. (5,3%) по сравнению с 310,4 млрд руб., которые прогнозируются по итогам текущего года. В 2008г. этот показатель составит 422,1 млрд руб. (6,1%), в 2009г. - 475,5 млрд руб. (6,4%).

Акцизов в 2007г. поступит в размере 126,7 млрд руб., или 1,8% от всех доходов бюджета. На 2006г. прогнозируется поступление акцизов в размере 107,5 млрд руб. (1,7%), в 2008г. - 140,1 млрд руб. (2%), в 2009г. - 155,8 млрд руб. (2,1%).

Поступления налога на добычу полезных ископаемых на 2007г. запланированы в размере 1 трлн 037,7 млрд руб. (14,9%), на 2006г. прогнозируется его поступление в размере 1 трлн 127,7 млрд руб. (18,3%). В 2008г. поступления данного налога сократятся до 905,4 млрд руб. (13,1%), в 2009г. - до 806,1 млрд руб. (10,8%).

Поступление от вывозных таможенных пошлин в 2007г. составит 1 трлн 998,8 млрд руб. (28,7%), в 2008г. - 1 трлн 681,8 млрд руб. (24,4%), в 2009г. - 1 трлн 494,1 млрд руб. (20%). В 2006г. их поступление прогнозируется в объеме 1 трлн 935,9 млрд руб. (31,4%).

Поступление от ввозных таможенных пошлин запланировано на 2007г. в размере 395,3 млрд руб. (5,7%), в 2008г. - 475,7 млрд руб. (6,8%), в 2009г. - 559,1 млрд руб. (7,5%). Прогноз на 2006г. - 325,6 млрд руб. (5,3%).

Прочие доходы федерального бюджета на 2007г. запланированы в сумме 395,1 млрд руб. (5,7%)., на 2008г. - 394,6 млрд руб. (5,7%), на 2009г. - 393,7 млрд руб. (5,3%). Прогнозная оценка на 2006г. данного показателя составляет 373,1 млрд руб. (6,1%).

AiRUnion и ГСС разработают условия твердого контракта на поставку 30 самолетов Sukhoj SuperJet 100.

Специалисты авиационного альянса AiRUnion и ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) разработают условия твердого контракта на поставку 30 самолетов Sukhoj SuperJet 100 (ранее проект RRJ), сообщает пресс-служба альянса. Соглашение об основных условиях купли-продажи 15-ти региональных самолетов Sukhoj SuperJet 100 и опционе еще на 15 лайнеров данного типа было подписано в июле этого года на авиасалоне в Фарнборо. Тогда же стороны определили, что подписание твердого контракта между AiRUnion и ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" состоится до ноября 2006г.

В целях детальной проработки каждого из разделов контракта были сформированы 4 рабочие группы, куда вошли специалисты обеих сторон сделки. Планируется, что в течение ближайшего месяца будут определены технические требования, выдвигаемые AiRUnion к Sukhoj SuperJet 100, и к базовой стандартной спецификации самолета будут добавлены дополнительные опции.

Также участники рабочих групп согласуют условия контракта, касающиеся послепродажного обслуживания самолетов Sukhoj SuperJet 100. Послепродажное обслуживание авиадвигателей SaM146 будет осуществлять их производитель, компания PowerJet S.A. Одновременно будет проходить работа над разделами контракта, связанными с финансовыми условиями сделки.

Поставка первых из 15-ти лайнеров Sukhoj SuperJet 100 начнется в ноябре 2008г. Самолеты задействуют на внутрироссийских линиях альянса AiRUnion.

Семейство регионального самолета Sukhoi SuperJet-100 (ранее RRJ) представлено моделями вместимостью 60, 75 и 95 мест с обычной и увеличенной дальностью полета. Производство первых самолетов запланировано на начало 2007г. К концу 2007г. планируется выпустить первые 6 машин. Запуск самолетов в серийное производство намечен на 1 января 2008г. Всего в 2008г. планируется произвести первые 60 серийных самолетов. Сертификация самолета по российским стандартам завершится в III квартале 2007г., по европейским - в I квартале 2008г.

Проект RRJ был запущен в 2001г., стоимость проекта - 753 млн долл. Госфинансирование проекта в 2005г. составляет 1 млрд руб. и еще 3 млрд руб. - госгарантии. На 2006г. объем госфинансирования запланирован в размере 3,8 млрд руб., на 2007г. - 6 млрд руб.

Альянс AirUnion (ООО "ЭйрЮнион" является управляющей компанией объединения) включает в себя ОАО "Красноярские авиалинии", ОАО "Домодедовские авиалинии", ОАО "Омскавиа", ОАО "Сибавиатранс".

После трехдневного роста сегодня на ЕТС отмечено падение курса доллара к рублю.

В начале сегодняшней спецсессии по американской валюте расчетами tomorrow средневзвешенный курс составил 26,78 руб./долл. Данный показатель на 5 коп. уступает официальному курсу валюты США, установленному Банком России на 16 августа. Таким образом, сегодня на ЕТС отмечено ослабление американской валюты по отношению к российской.

Укрепление рубля к валюте США наблюдается после трехдневного перерыва. Напомним, что за 11, 14 и 15 августа доллар увеличился в стоимости в общей сложности на 16 коп. Сегодня же отечественная валюта частично отыгрывает утраченные позиции по отношению к американской.

Подобное развитие событий на внутреннем рынке объясняется ситуацией на международных биржах, где валюта США подешевела к евро. В настоящее время соотношение между европейской и американской валютами составляет 1 евро : 1,2790 долл., тогда как утром предыдущего торгового дня за 1 евро платили 1,2745 долл. Следовательно, по сравнению с минувшими рабочими сутками европейская валюта подорожала по отношению к валюте США на мировом рынке на 0,35%.

Совет директоров НЛМК рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за I полугодие 2006г. в размере 1,5 руб. на акцию.

Совет директоров ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам работы за I полугодие 2006г. в размере 1,5 руб. на одну обыкновенную акцию, говорится в официальном сообщении компании. Собрание акционеров назначено на 29 сентября 2006г.

Напомним, что по итогам I полугодия 2005г. НЛМК выплачивал дивиденды в размере 1 руб. на одну обыкновенную акцию.

ОАО "НЛМК" специализируется на производстве листового проката. Комбинат производит 14% российской стали, 21% плоского проката и более 55% проката с полимерными покрытиями. Кроме металлургического комбината, в состав группы "НЛМК" входит ряд горнодобывающих и транспортных активов, в том числе ОАО "Комбинат "КМАруда", ОАО "Стойленский ГОК", ОАО "Туапсинский морской торговый порт". Чистая прибыль ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) в I полугодии 2006г. по сравнению с аналогичным периодом 2005г. выросла на 24,13% - до 26 млрд 036 млн руб. Уставный капитал НЛМК в настоящее время состоит из 5 млрд 993 млн 227 тыс. 240 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Основными акционерами НЛМК являются Silener Management Limited - 18,98%, Merobel Investments Limited - 18,70%, Ultimex Trading Limited - 14,91%, VEFT Enterprises Limited - 8,25%, Castella Investments Limited - 15,94%, АО "ЛКБ-Инвест" - 7,52%.

Выручка НЛМК в I полугодии 2006г. сохранилась на уровне 2005г. и составила 62 млрд 559 млн руб.

Выручка ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) в I полугодии 2006г. сохранилась на уровне января-июня 2005г. и составила 62 млрд 559 млн руб., говорится в официальных материалах компании. Чистая прибыль компании за отчетный период выросла на 24,1% - до 26 млрд 036 млн руб., прибыль от реализации продукции снизилась на 9,6% - до 24 млрд 525 млн руб., прибыль до налогообложения выросла на 24,2% - 34 млрд 224 млн руб.

Рост прибыли до налогообложения и чистой прибыли в компании связывают с реализацией в I квартале 2006г. пакета акций ОАО "Лебединский ГОК".

ОАО "НЛМК" специализируется на производстве листового проката. Комбинат производит 14% российской стали, 21% плоского проката и более 55% проката с полимерными покрытиями. Кроме металлургического комбината, в состав группы "НЛМК" входит ряд горнодобывающих и транспортных активов, в том числе ОАО "Комбинат "КМАруда", ОАО "Стойленский ГОК", ОАО "Туапсинский морской торговый порт.


В избранное