Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Новости для инвесторов

  Все выпуски  

Новости для инвесторов


Новости для инвесторов

31.07.07 г. Выпуск N2

По неофициальным данным, в случае отказа Dow Jones News Corp. не станет увеличивать предложение о ее покупке.

Медиакорпорация Руперта Мердока News Corp., по всей видимости, в случае отказа не сможет увеличить свое предложение о приобретении издателя американской финансовой газеты Wall Street Journal компании Dow Jones & Co. за 5 млрд долл., если уровень поддержки акционеров останется на нынешнем уровне. Об этом сообщил представитель News Corp., пожелавший остаться неизвестным, передает Associated Press.

Напомним, семья Бэнкрофт, контролирующая 64% голосов Dow Jones, должна в ближайшие несколько часов вынести решение относительно предложения News Corp.

Dow Jones 3 мая 2007г. официально объявила об отказе от предложения концерна News Corp. о слиянии за 5 млрд долл. Представитель семьи Бэнкрофт сообщил, что они проголосуют против слияния.

Однако совет директоров Dow Jones объявил о намерении провести переговоры с News Corp., несмотря на решение акционеров, и 18 июля с.г. рекомендовал Бэнкрофтам принять предложение. Накануне появилась информация, что около трети членов семьи Бэнкрофт одобряют предложение News Corp.

Чистая прибыль Sun Microsystems в 2006-2007 финансовом году составила 473 млн долл. против убытков в 864 млн долл.

Чистая прибыль Sun Microsystems в 2006-2007 финансовом году, завершившемся 30 июня 2007г., составила 473 млн долл. против 864 млн долл. убытков в 2005-2006 финансовом году. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня отчете компании.

Выручка компании в 2006-2007 финансовом году возросла на 6% - до 13,87 млрд долл. Годом ранее этот показатель составлял 13,07 млрд долл. Операционная прибыль по итогам финансового года составила 309 млн долл. против 870 млн долл. операционных убытков годом ранее.

Чистая прибыль в IV квартале 2006-2007 финансового года Sun Microsystems составила 329 млн долл. против чистых убытков за аналогичный период годом ранее в размере 301 млн долл. Выручка увеличилась на 0,2% - до 3,835 млрд долл. по сравнению с выручкой за IV квартал прошлого года в 3,828 млрд долл. Операционная прибыль по итогам квартала составила 325 млн долл. против 335 млн долл. операционных убытков годом ранее.

Компания объясняет улучшение финансовых результатов снижением затрат в прошедшем финансовом году.

Sun Microsystems Inc. - американская высокотехнологичная компания. Она основана в 1982г. Компания является одним из крупнейших производителей программных средств. Представительства Sun Microsystems находятся более чем в 100 странах мира.

Royal Dutch/Shell построит в Канаде завод по переработке нефтяного песка стоимостью около 25 млрд долл.

Британо-голландская нефтяная компания Royal Dutch/Shell Plc. намерена построить предприятие по переработке нефтяного песка близ ее нефтеперерабатывающего завода близ г.Эдмонтон в Канаде. Стоимость проекта может составить до 27 млрд канадских долл. (25 млрд долл.).

Как указывается в сообщении компании, завод будет перерабатывать битум с принадлежащего компании месторождения Athabasca Oil Sands. Строительство предприятия планируется начать в 2009г. и будет проходить в четыре этапа, передает Reuters. На первом этапе - в 2012г. - перерабатывающие мощности завода составят 100 тыс. барр./день.

Напомним, что чистая прибыль Royal Dutch/Shell выросла в первом полугодии 2007г. на 12% - до 16,25 млрд долл. по сравнению с 14,54 млрд долл., полученными за аналогичный период годом ранее. Выручка Royal Dutch/Shell за отчетное полугодие снизилась на 0,4% и составила 158,38 млрд долл. против 159,09 млрд долл. в январе-июне 2006г.

Арбитраж рассмотрит иск ФНС о взыскании в доход РФ акций 6 башкирских предприятий ТЭК.

Арбитражный суд г.Москвы рассмотрит сегодня иск межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы РФ по крупнейшим налогоплательщикам N1 о взыскании в доход РФ принадлежавших ООО "Башкирский капитал" акций шести башкирских предприятий топливно-энергетического комплекса, переданных фонду "Инзер".

По информации истца, в начале 2006г. ООО "Башкирский капитал" безвозмездно передало благотворительным фондам "Агидель", "Инзер", "Урал" и "Юрюзань" акции башкирских предприятий ТЭКа: ОАО "Уфимский нефтеперерабатывающий завод", ОАО "Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод", ОАО "Уфанефтехим", ОАО "Уфаоргсинтез", ОАО "Башкирнефтепродукт" и ОАО "АНК "Башнефть". Согласно оформленным документам, целью передачи акций фондам была реализация благотворительных программ, а акции передавались в качестве благотворительного взноса. Однако потом фонды учредили четыре общества с ограниченной ответственностью ("Агидель-Инвест", "Инзер-Инвест", "Урал-Инвест" и "Юрюзань-Инвест") и в качестве взноса в уставный фонд передали полученные от компании "Башкирский капитал" обыкновенные и привилегированные именные акции этих башкирских предприятий ТЭКа. Согласно уставам этих ООО они были созданы в целях получения прибыли на основе удовлетворения общественных потребностей в продукции и услугах, производимых и реализуемых ими.

По мнению истца, учреждение благотворительными фондами четырех обществ с ограниченной ответственностью противоречит не только условиям заключенного между ООО "Башкирский капитал" и благотворительными фондами договоров пожертвования ценных бумаг, но и уставным целям деятельности фондов. Истец считает, что такая передача была направлена на освобождение от налогообложения этих 4 благотворительных фондов при получении акций от ООО "Башкирский капитал", т.к. согласно Налоговому кодексу РФ благотворительные взносы не облагаются налогом на прибыль. Кроме того, налоговое ведомство настаивает на том, что передача акций также была направлена на освобождение от налогообложения этих ООО при получении акций от благотворительных фондов (согласно Налоговому кодексу РФ освобождается от налога на прибыль имущество, полученное в виде взносов (вкладов) в уставный (складочный) капитал (фонд) организации). По мнению ФНС, эти действия являются противоправными и препятствуют возврату акций башкирских предприятий в собственность государства.

РФ пытается оспорить результаты приватизации ряда предприятий Башкирии. Нарушения в процедуре приватизации были выявлены Счетной палатой РФ еще в 2003г. Задолженность нефтеперерабатывающего комплекса Башкирии по оплате налогов в федеральный бюджет с 1995г. по 2002г. на тот момент составила более 113 млн долл. В связи с этим правительство РФ приняло решение о дополнительной эмиссии акций нефтеперерабатывающими предприятиями республики в счет погашения задолженности. Однако впоследствии эти акции так и не поступили в собственность РФ.

Уровень безработицы в Японии в июне 2007г. снизился до 3,7%.

Уровень безработицы в Японии в июне 2007г. по сравнению с маем с.г. снизился на 0,1 процентного пункта и составил 3,7%. Такие данные были опубликованы сегодня статистическим бюро МВД Японии. Этот показатель безработицы стал самым низким за последние девять лет.

В мае 2007г. уровень безработицы в Японии остался на уровне апреля - 3,8%. В феврале и марте с.г. уровень безработицы составлял 4%.

Арбитраж Москвы рассмотрит ходатайство о продлении на 6 месяцев конкурсного производства в АКБ "Гранит".

Арбитражный суд г.Москвы рассмотрит сегодня ходатайство конкурсного управляющего ЗАО "АКБ "Гранит" о продлении конкурсного производства в банке на 6 месяцев. По информации ГК "Агентство по страхованию вкладов", являющейся конкурсным управляющим банка, ходатайство подано в связи с необходимостью завершения претензионно-исковой работы, взыскания задолженности в ходе исполнительного производства, необходимостью реализации имущества, проведения работы по установлению и включению в реестр требований кредиторов первой очереди, а также окончания расчетов с кредиторами банка. Арбитражный суд г.Москвы 14 июля 2005г. признал банк "Гранит" несостоятельным (банкротом).

Кроме того, в производстве Федерального арбитражного суда Московского округа находится на рассмотрении кассационная жалоба бывших руководителей АКБ "Гранит" по делу о взыскании с них около 400 млн руб. убытков.

Напомним, 19 апреля 2007г. Арбитражный суд г.Москвы передал в кассационную инстанцию иск Агентства по страхованию вкладов о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего председателя правления банка Владимира Безручко и четырех членов совета директоров банка и взыскании с них около 400 млн руб. убытков. Истец требует взыскать с В.Безручко 86,69 млн руб. и 312,83 млн руб. - с членов совета директоров кредитной организации. По информации конкурсного управляющего банка, 9 января 2007г. следственное управление при УВД СВАО г.Москвы возбудило уголовное дело в отношении бывшего руководства банка по ст.172 ч.2 (незаконная банковская деятельность) и ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство). В иске отмечается, что руководители банка в период с июня по сентябрь 2004г. принимали высокорискованные и экономически необоснованные решения о выдаче и пролонгации кредитов группе заемщиков. Арбитраж Москвы 27 декабря 2006г. прекратил производство по делу в связи с его неподведомственностью арбитражному суду, но апелляционная инстанция отменила это решение и отправила иск на новое рассмотрение в первую инстанцию. Однако постановление апелляции было обжаловано ответчиками в кассационной инстанции, и 19 апреля 2007г. туда было передано дело.

Лицензия у АКБ "Гранит" была отозвана 12 мая 2005г. По информации ЦБ РФ, на протяжении длительного периода времени банк осуществлял высокорискованную кредитную политику, активы и пассивы банка не были сбалансированы по срокам, что привело к потере ликвидности банка, а также неисполнению требований его кредиторов по денежным обязательствам.

По информации управляющего, балансовая стоимость нереализованного имущества банка по состоянию на 1 апреля 2007г. составляет 956,34 млн руб., рыночная стоимость данного имущества - 6,28 млн руб. В суды подано 55 исков к должникам, их поручителям и залогодателям на общую сумму 406,48 млн руб., возбуждено 44 исполнительных производства на общую сумму 212,38 млн руб. В результате исковой работы в конкурсную массу поступило 2,59 млн руб.

Чистая прибыль американской Anadarko Petroleum во II квартале 2007г. сократилась на 20% - до 652 млн долл.

Чистая прибыль американской нефтегазодобывающей компании Anadarko Petroleum Corp. во II квартале 2007г. сократилась на 20% и составила 652 млн долл. против 814 млн долл. годом ранее. Такая информация содержится в распространенном сегодня пресс-релизе компании.

Выручка за отчетный период составила 3,3 млрд долл., увеличившись на 83% по сравнению с показателем за II квартал 2006г. Тогда компания выручила 1,8 млрд долл.

Оба показателя оказались выше прогнозов аналитиков.

Общая задолженность компании на конец II квартала 2007г. составила 16,8 млрд долл., что в 4 раза больше задолженности на конец II квартала годом ранее, составившей около 4 млрд долл.

Техасская компания Anadarko в прошлом году приобрела двух конкурентов Kerr-McGee Corp. и Western Gas Resources Inc. за 22 млрд долл. В настоящее время компания перепрофилирует производство для увеличения добычи газа.

Cheung Kong продаст свою долю в офисной недвижимости в Сингапуре фонду HSBC Institutional Trust за 622 млн долл.

Гонконгская девелоперская компания Cheung Kong (Holdings) Ltd. продаст свою долю в коммерческой недвижимости, расположенной в центральном деловом квартале Сингапура, за 941,5 млн сингапурских долл. (622 млн долл.) трастовому фонду HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Ltd.

В сообщении гонконгской компании уточняется, что компания продаст принадлежащую ей треть портфеля акций в 50 и 29-этажных офисных зданиях, передает Reuters.

Напомним, чистая прибыль Cheung Kong в 2006г. составила 18,07 млрд гонконгских долл. (2,3 млрд долл.), что на 29% больше аналогичного показателя в 13,99 млрд гонконгских долл. (1,78 млрд долл.) в 2005г.

Чистая прибыль "Кузбассэнерго" за I полугодие 2007г. увеличилась в 5,2 раза - до 3,243 млрд руб.

Чистая прибыль ОАО "Кузбассэнерго" за первое полугодие увеличилась в 5,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2006г. и составила 3 млрд 243 млн 351 тыс. руб. Как сообщила пресс-служба компании, одним из факторов, повлиявших на размер прибыли, явилась продажа пакетов акций ОАО "Западно-Сибирская ТЭЦ" и ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" на аукционах в марте с.г. по цене, превышающей балансовую стоимость.

Выручка "Кузбассэнерго" за указанный период уменьшилась на 19% и составила 9,533 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась в 3,4 раза - до 4,475 млрд руб.

Кредиторская задолженность компания за первое полугодие 2007г. сократилась с 2 млрд 226 млн 160 тыс. руб. на 1 января с.г. до 2 млрд 224 млн 274 тыс. руб. на 30 июня 2007г., или на 0,1%. По сравнению с началом 2007г. дебиторская задолженность по ОАО "Кузбассэнерго" увеличилась с 1 млрд 197 млн 344 тыс. руб. до 1 млрд 919 млн 606 тыс. руб., или на 60%.

Уставный капитал ОАО "Кузбассэнерго" составляет 606 млн 163 тыс. 800 руб. и разделен на 606 млн 163 тыс. 800 обыкновенных именных акций номиналом 1 руб. Крупнейшим акционером "Кузбассэнерго" является РАО "ЕЭС России", которому принадлежит 49% акций компании, крупным миноритарным пакетом (36,6%) владеет СУЭК. Из "Кузбассэнерго" выделено пять новых акционерных обществ: ОАО "Кузбассэнерго - региональная электросетевая компания", ОАО "Кузбасская энергетическая сбытовая компания", ОАО "Магистральные электрические сети "Кузбассэнерго", ОАО "Западно-Сибирская ТЭЦ" и ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС". План реорганизации совет директоров компании утвердил в ноябре 2005г. Регистрация новых обществ состоялась 1 июля 2006г.

Fuji Heavy Industries понесла убытки за I квартал 2007-2008 финансового года в сумме 2,8 млн долл.

Чистые убытки японского концерна Fuji Heavy Industries Ltd., осуществляющего производство автомобилей Subaru, в I квартале 2007-2008 финансового года, завершившемся 30 июня с.г., составили 332 млн иен (2,8 млн долл.) против 4,6 млрд иен (38,8 млн долл.), полученными годом ранее. Об этом сообщается в опубликованном сегодня отчете.

Объем продаж компании за отчетный квартал снизился на 3,4% и составил 318,23 млрд иен (2,685 млрд долл.) по сравнению с 329,53 млрд иен (2,78 млрд долл.) годом ранее. Операционная прибыль за отчетный период снизилась на 67,4% - до 3,51 млрд иен (29,6 млн долл.) по сравнению с аналогичным показателем за прошлый финансовый год, зафиксированным на уровне 10,77 млрд иен (90,9 млн долл.).

Чистая прибыль Yamaha Motor за I полугодие 2007г. выросла на 12,1% - до 418,5 млн долл.

Чистая прибыль японской Yamaha Motor Co Ltd, второго по величине производителя мотоциклов в мире, за первое полугодие 2007г. выросла на 12,1% - до 49,59 млрд иен (418,5 млн долл.) по сравнению с 44,26 млрд иен (373,5 млн долл.) в первом полугодии 2006г. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня отчете компании.

Выручка Yamaha Motor за отчетный период выросла на 14,4% - с 812,92 млрд иен (6,86 млрд долл.) до 930,34 млрд иен (7,85 млрд долл.). Операционная прибыль компании по итогам первого полугодия текущего года составила 72,15 млрд иен (608,9 млн долл.), что на 9,5% больше аналогичного показателя в 65,89 млрд иен (556 млн долл.).

Чистая прибыль "Кузбассэнерго" за I полугодие 2007г. увеличилась в 5,2 раза - до 3,243 млрд руб.

Чистая прибыль ОАО "Кузбассэнерго" за первое полугодие 2007г. увеличилась в 5,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2006г. и составила 3 млрд 243 млн 351 тыс. руб. Как сообщила пресс-служба компании, одним из факторов, повлиявших на размер прибыли, явилась продажа пакетов акций ОАО "Западно-Сибирская ТЭЦ" и ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" на аукционах в марте с.г. по цене, превышающей балансовую стоимость.

Выручка "Кузбассэнерго" за указанный период уменьшилась на 19% и составила 9,533 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась в 3,4 раза - до 4,475 млрд руб.

Кредиторская задолженность компания за первое полугодие 2007г. сократилась с 2 млрд 226 млн 160 тыс. руб. на 1 января с.г. до 2 млрд 224 млн 274 тыс. руб. на 30 июня 2007г., или на 0,1%. По сравнению с началом 2007г. дебиторская задолженность по ОАО "Кузбассэнерго" увеличилась с 1 млрд 197 млн 344 тыс. руб. до 1 млрд 919 млн 606 тыс. руб., или на 60%.

Уставный капитал ОАО "Кузбассэнерго" составляет 606 млн 163 тыс. 800 руб. и разделен на 606 млн 163 тыс. 800 обыкновенных именных акций номиналом 1 руб. Крупнейшим акционером "Кузбассэнерго" является РАО "ЕЭС России", которому принадлежит 49% акций компании, крупным миноритарным пакетом (36,6%) владеет СУЭК. Из "Кузбассэнерго" выделено пять новых акционерных обществ: ОАО "Кузбассэнерго - региональная электросетевая компания", ОАО "Кузбасская энергетическая сбытовая компания", ОАО "Магистральные электрические сети "Кузбассэнерго", ОАО "Западно-Сибирская ТЭЦ" и ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС". План реорганизации совет директоров компании утвердил в ноябре 2005г. Регистрация новых обществ состоялась 1 июля 2006г.

"РБК daily": На 30 га рядом с Рижским вокзалом будут построены жилье и офисы.

В рамках реорганизации территорий, принадлежащих ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), на 2,5 тыс. га планируется построить порядка 10 млн кв. м коммерческой и жилой недвижимости. Московские власти и РЖД недавно определились с пилотным проектом - застройкой участка более 30 га рядом с Рижским вокзалом. На месте товарного двора "Москва-Рижская" будет возведено до 1 млн кв. м площадей, пишет сегодняшняя "РБК daily". Как рассказал первый заместитель руководителя департамента градостроительства Москвы, член координационного совета по вопросам реорганизации земель РЖД на территории столицы Константин Королевский, на землях РЖД, относящихся к московскому железнодорожному узлу, уже отобраны девять первоочередных территорий, которые будут реорганизованы. Граддокументация по ним будет разработана в конце текущего - начале следующего года. Среди этих территорий грузовые дворы "Москва-товарная Киевская", "Москва-товарная Ярославская (Северянин)", "Москва-товарная Бутырская", а также "Москва-товарная Рижская", где планируется реализовать пилотный проект. Рижский вокзал будет сохранен, а на участке более 30 га, где сейчас расположен товарный двор, будет построено до 1 млн кв. м. На долю жилья и коммерческих площадей придется около 650 тыс. кв. м (350 и 300 тыс. кв. м соответственно). Около 200 тыс. кв. м займет подземное пространство, куда уберут участок путей, по которым к вокзалу подходят пригородные поезда. Генеральным инвестором проекта выступит собственник территории - РЖД.

По некоторым данным, в инвестировании проекта примет участие группа ЕСН, которую считают аффилированной с РЖД. Однако участники рынка предполагают, что к реализации проекта будут привлечены партнеры - крупные девелоперы, работающие в столице.

Акционеры "Кузбассэнерго" на внеочередном собрании 6 сентября определят объем планирующейся допэмиссии акций.

Совет директоров ОАО "Кузбассэнерго" назначил на 6 сентября 2007г. внеочередное общее собрание акционеров, которое будет проведено в заочной форме. Об этом сообщила пресс-служба компании. В повестку дня собрания включены три вопроса: об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций ОАО "Кузбассэнерго" и прав, предоставляемых этими акциями; о внесении изменений и дополнений в устав общества; об увеличении уставного капитала ОАО "Кузбассэнерго" путем размещения дополнительных акций.

Совет директоров также принял рекомендации собранию акционеров по вопросам, связанным с увеличением уставного капитала ОАО "Кузбассэнерго". По каждому вопросу повестки акционерам будут предложены по два варианта проектов решений, подготовленных представителями РАО "ЕЭС России" и ОАО "СУЭК". В частности, предложения РАО "ЕЭС России" предусматривают дополнительное размещение обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 180 млн шт. номинальной стоимостью 1 руб., ОАО "СУЭК" предлагает к размещению 100 млн акций номиналом 1 руб.

Совет директор утвердил условия договора с юридической фирмой "Фрешфилдс Брукхаус Дерингер" по правовому сопровождению допэмиссии акций. Определены также приоритетные направления деятельности ОАО "Кузбассэнерго". В частности, в качестве приоритетного направления совет директоров определил участие ОАО "Кузбассэнерго" в региональной программе "Доступное и комфортное жилье". В соответствии с утвержденным ранее Положением о корпоративном содействии и поддержке работников общества в улучшении жилищных условий компании разрешено использовать часть прибыли, полученной от продажи акций Западно-Сибирской ТЭЦ и Южно-Кузбасской ГРЭС, в размере 150 млн руб. на участие в региональной программе "Доступное и комфортное жилье". Из них 15 млн руб. предполагается направить на создание инфраструктуры в рамках региональной программы "Доступное и комфортное жилье" путем перечисления на расчетный счет управления капитальным строительством администрации Кемеровской области и 135 млн руб. - на финансирование организации корпоративной поддержки работников ОАО "Кузбассэнерго" в улучшении жилищных условий.

Другим приоритетным направлением определена подготовка аудированной финансовой отчетности ОАО "Кузбассэнерго" по международным стандартам (МСФО) за 6 и 12 месяцев 2007г. Отчетность по МСФО за первое полугодие 2007г. должна быть подготовлена до 10 сентября 2007г., за весь 2007г. - в срок до 17 марта 2008г.

Уставный капитал ОАО "Кузбассэнерго" составляет 606 млн 163 тыс. 800 руб. и разделен на 606 млн 163 тыс. 800 обыкновенных именных акций номиналом 1 руб. Крупнейшим акционером "Кузбассэнерго" является РАО "ЕЭС России", которому принадлежит 49% акций компании, крупным миноритарным пакетом (36,6%) владеет СУЭК. Из "Кузбассэнерго" выделено пять новых акционерных обществ: ОАО "Кузбассэнерго - региональная электросетевая компания", ОАО "Кузбасская энергетическая сбытовая компания", ОАО "Магистральные электрические сети "Кузбассэнерго", ОАО "Западно-Сибирская ТЭЦ" и ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС". План реорганизации совет директоров компании утвердил в ноябре 2005г. Регистрация новых обществ состоялась 1 июля 2006г.

"РБК daily": УК "МДМ" собирается управлять 4,5 млрд долл.

Сегодня будет объявлено о переименовании управляющей компании "МДМ Эссет Менеджмент" в УК "МДМ", а также об увеличении ее уставного капитала. Как рассказал финансовый директор МДМ-банка Андрей Ильин, уставный капитал компании будет увеличен в четыре раза - с 50 млн до 200 млн руб. По его словам, это должно позволить управляющей компании войти в число лидеров отрасли к 2010г. По словам источника в УК "МДМ", к 2010г. она собирается в три раза - до 4,5 млрд долл. - увеличить объем средств в управлении, пишет сегодняшняя "РБК daily". По словам А.Ильина, управляющая компания планирует развивать три направления: доверительное управление, ПИФы и управление пенсионными накоплениями граждан. "Банк располагает значительным количеством клиентов на рынке частного банковского обслуживания, которые становятся клиентами управляющей компании по доверительному управлению, - пояснил А.Ильин. - Возглавляет данное направление бизнеса с конца 2006г. Павел Наталич, перешедший в МДМ-банк из компании "Тройка Диалог". По словам источника в УК "МДМ", в настоящее время стоимость всех активов под управлением компании составляет примерно 1,5 млрд долл., причем около 1 млрд долл. только в доверительном управлении.

"В следующем году планируется открыть несколько отраслевых ПИФов", - добавил другой источник в УК "МДМ". По его словам, к 2010г. объем только открытых ПИФов на рынке составит порядка 500 млрд руб.

Арбитраж Москвы рассмотрит ходатайство о завершении конкурсного производства в МКБ "Кристалбанк".

Арбитражный суд г.Москвы сегодня рассмотрит ходатайство конкурсного управляющего ОАО МКБ "Кристалбанк" о завершении конкурсного производства в банке.

Постановлением судебного пристава-исполнителя отдела по ЗАО УФССП по г.Москве от 9 апреля 2007г. завершено исполнительное производство в отношении председателя правления банка Татьяны Мустафиной о взыскании убытков, причиненных банку, на сумму 64,3 млн руб. В сообщении отмечается, что производство завершено в связи с невозможностью взыскания денежных средств. На собрании кредиторов 26 апреля 2007г. принято решение о списании активов МКБ "Кристалбанк" на сумму 4,9 млн руб. в связи с невозможностью их взыскания.

Лицензия у банка была отозвана приказом Банка России от 26 января 2005г. По информации департамента внешних и общественных связей Банка России, лицензия была отозвана в связи с неисполнением МКБ "Кристалбанк" федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, представлением недостоверной отчетности, неисполнением требований кредиторов, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. С 27 января 2005г. в банк была назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Чистая прибыль японской Mitsui & Co. в I квартале 2007-2008 финансового года выросла в 2,2 раза - до 1,53 млрд долл.

Чистая прибыль японской группы компаний Mitsui & Co. Ltd. в I квартале 2007-2008 финансового года, закончившемся 30 июня 2007г., выросла в 2,2 раза - до 181,03 млрд иен (1,53 млрд долл.) по сравнению с 82,25 млрд иен (694 млн долл.), полученными за аналогичный период годом ранее. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня финансовом отчете компании. Объем продаж компании за I квартал 2007-2008 финансового года увеличился на 3,9% и составил 3,87 трлн иен (32,65 млрд долл.) против 3,72 трлн иен (31,39 млрд долл.) годом ранее. Операционная прибыль за отчетный период составила 88,82 млрд иен (749 млн долл.), что на 19,3% больше аналогичного показателя за I квартал 2006-2007 финансового года, зафиксированного на уровне 74,47 млрд иен (628 млн долл.).

Mitsui & Co. Ltd. - группа компаний, работающих в основном в сфере химической, сталелитейной промышленности и производстве продуктов питания. Mitsui является крупнейшей компанией из числа торгуемых на японском фондовом рынке. Акции компании торгуются на пяти биржах Японии (в Токио, Осаке, Нагое, Фукуоке и Саппоро), а также на американской бирже Nasdaq в форме ADR. На предприятиях группы компаний заняты более 40 тыс. сотрудников.

Суд возобновит рассмотрение иска "Дальсвязи" по начислению налогов за 2003-2005гг. в размере 909,04 млн руб.

Арбитражный суд г.Москвы сегодня рассмотрит иск ОАО "Дальсвязь", требующего признать недействительным решение межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) РФ по крупнейшим налогоплательщикам о привлечении компании к налоговой ответственности за 2003-2005гг. Компании были предъявлены налоговые претензии по результатам деятельности в течение трех лет в размере 909,04 млн руб. Их основная сумма приходится на штрафные санкции (738 млн руб.), налог на добавленную стоимость (104 млн руб.), налог на прибыль (45 млн руб.), пени (21 млн руб.) и налог на доходы физлиц (1 млн руб.). 2 мая 2007г. ФНС отменила решение инспекции о взыскании с "Дальсвязи" штрафа в размере 707,3 млн руб.

Таким образом, в связи с отменой штрафных санкций компании за 2003-2005гг. предъявляются претензии в размере 201,7 млн руб. По мнению налогового ведомства, истец, исполняя постановления правительства РФ в части осуществления порядка межоператорских расчетов между ОАО "Дальсвязь" и ОАО "Ростелеком" по тарифам, нарушал налоговое законодательство. В частности, он оказывал на безвозмездной основе услуги по "терминации междугородного и международного трафика". Кроме того, в связи с нарушением "Дальсвязью" пятидневного срока для представления документов, налоговым органом исчислен штраф, исходя из объема документов (14 млн шт.). При этом совокупные копировальные мощности наиболее крупных типографий на Дальнем Востоке не превышают 1,5 млн экземпляров в день, говорится в сообщении компании.

Напомним, что рассмотрение иска было перенесено с 18 июня 2007г. Причины не уточняются.

Чистая прибыль Mitsubishi в I квартале 2007-2008 финансового года снизилась на 7,3% - до 973 млн долл.

Чистая прибыль крупнейшей в Японии трейдинговой компании Mitsubishi Corp. в I квартале 2007-2008 финансового года снизилась на 7,3% и достигла 115,33 млрд иен (973 млн долл.) по сравнению с 124,43 млрд иен (1,05 млрд долл.), полученными за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщается в опубликованном сегодня финансовом отчете компании.

Объем продаж компании за I квартал 2007-2008 финансового года вырос на 12% и составил 5,46 трлн иен (46,07 млрд долл.) против 4,88 трлн иен (41,17 млрд долл.) годом ранее. Операционная прибыль за отчетный период составила 94,81 млрд иен (780 млн долл.), что на 12,6% меньше аналогичного показателя за I квартал 2006-2007 финансового года, зафиксированного на уровне 108,48 млрд иен (915 млн долл.).

Банк России проведет ломбардный кредитный аукцион с кредитными организациями - резидентами РФ.

ЦБ РФ сегодня 31 июля проведет ломбардный кредитный аукцион с кредитными организациями - резидентами Российской Федерации. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.

Чистая прибыль ОАО "Северсталь" за I полугодие 2007г. по РСБУ выросла на 61,21% - до 22 млрд 037,467 млн руб. (повтор от 30.07.2007).

Чистая прибыль ОАО "Северсталь" за I полугодие 2007г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 61,21% - до 22 млрд 037,467 млн руб. Об этом сообщается в материалах компании. Во II квартале 2007г. чистая прибыль компании составила 12 млрд 693 млн 266 тыс. руб., в I квартале - 9 млрд 344,201 млн руб.

Компания отмечает, что во II квартале 2007г. чистая прибыль "Северстали" увеличилась по сравнению c I кварталом 2007г. на 35,84% за счет увеличения прибыли от продаж.

ОАО "Северсталь" - вертикально интегрированный производитель стали. Производственные мощности компании располагаются в России, Европе и США. Чистая прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2007г. выросла на 82,5% - до 396 млн долл. против 217 млн долл. за аналогичный период годом ранее. Выручка "Северстали" за указанный период увеличилась на 34,9% - до 3 млрд 677 млн долл. против 2 млрд 725 млн долл. в I квартале 2006г.

Чистый убыток "Полиметалла" во II квартале 2007г. составил 72,429 млн руб. против прибыли в I квартале в 57,332 млн руб. (повтор от 30.07.2007)

Чистый убыток ОАО "Полиметалл" во II квартале 2007г. составил 72,429 млн руб. против прибыли в I квартале 2007г. в 57,332 млн руб. Об этом сообщается в материалах компании.

Снижение прибыли во II квартале 2007г. компания связывает с включением в состав расходов оплаты услуг, связанных с размещением обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок на фондовых биржах.

ОАО "Полиметалл" создано в 1998г., является крупнейшим в России и шестым в мире производителем серебра. Компания также занимает третье место среди российских добытчиков золота. Уставный капитал ОАО "Полиметалл" сформирован из 315 млн обыкновенных акций. В ходе IPO основным акционером было размещено 38 млн существующих обыкновенных акций ОАО "Полиметалл" в форме обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (GDR), также компания разместила 40 млн новых обыкновенных акций в форме GDR, при этом одна GDR соответствует одной обыкновенной акции. Компании Nafta Moskva (Cyprus) Limited ("Нафта Москва (Кипр) Лимитед") принадлежит 73,48% акций "Полиметалла", Deutsche Bank Trust Company Americas - 20,3%, оставшиеся 6,22% акций приходятся на долю миноритарных акционеров.

Акционеры РКК "Энергия" рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий президента Н.Севастьянова.

Акционеры ОАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им.С.П.Королева" (РКК "Энергия") сегодня рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий президента Николая Севастьянова и избрании нового президента корпорации.

14 июля с.г. состоялось годовое собрание акционеров, в ходе которого акционеры не утвердили отчет по итогам деятельности РКК "Энергия" за 2006г. и годовую бухгалтерскую отчетность. Был утвержден аудитор компании, избраны члены совета директоров и ревизионной комиссии.

РКК "Энергия", основанная в 1946г., специализируется на разработке, изготовлении, испытании и эксплуатации пилотируемых и грузовых космических кораблей, орбитальных космических станций, их модулей, систем и агрегатов, ракет-носителей, ракетных разгонных блоков и их составных частей, а также ракетно-космических комплексов, в том числе многоразовых, комплексов криогенно-статических испытаний баков ракет-носителей, оборудования для очистки окружающей среды от компонентов топлива, испытательных и стартовых сооружений космодромов и спутниковых систем связи и вещания. В настоящее время в собственности РФ находится 38,22% акций РКК "Энергия", акционерам - работникам корпорации - принадлежит около 30% акций и группе компаний "Каскол" - 3,18%.

Акционеры Энергомашкорпорации на внеочередном собрании рассмотрят ряд договоров поручительства.

Акционеры акционеров ОАО "Энергомашкорпорация" на внеочередном собрании, которое пройдет в форме заочного голосования, рассмотрят договоры поручительства, заключаемые обществом с ОАО "Банк "Зенит" и ЗАО "Энергомаш (Белгород)". Ранее сообщалось, что "Энергомаш (Белгород)" планирует привлечь у банка "Зенит" кредит объемом 600 млн руб. Кредит предоставляется заемщику в несколько траншей.

Группа "Энергомаш" - холдинговая компания, в состав которой входят российские предприятия, работающие в сфере энергетического машиностроения. В настоящее время группа объединяет 8 крупных машиностроительных заводов, а также 6 инженерных и сервисных центров. Мажоритарным акционером и управляющей компанией группы являются Energomash (UK) Limited (Великобритания).

Правительство утвердило программу развития сельского хозяйства РФ на 2008-2012гг. (повтор от 30.07.2007).

Правительство утвердило госпрограмму развития сельского хозяйства РФ на 2008-2012гг. Как сообщила сегодня пресс-служба правительства, соответствующее постановление N446 подписал председатель правительства РФ Михаил Фрадков.

Постановление предусматривает принятие ряда подзаконных актов. В частности, Министерству сельского хозяйства РФ совместно с МЭРТ поручено до 1 декабря 2007г. внести в правительство РФ предложения о внесении изменений в федеральную целевую программу "Социальное развитие села до 2010г.", утвержденную постановлением правительства РФ от 3 декабря 2002г. N858 и федеральную целевую программу "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010гг.", утвержденную правительством 20 февраля 2006г. Помимо этого Минсельхозу необходимо разработать совместно с Минфином РФ и до 1 декабря 2007г. представить в правительство проекты нормативных правовых актов об установлении порядка и условий предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ на поддержку сельхозпроизводства, а также методики определения объемов указанных субсидий. Также правительство решило, что в ходе реализации программы Минфин, по согласованию с Минсельхозом и МЭРТ, будет осуществлять перераспределение объемов финансирования между мероприятиями программы без изменений общего объема ее финансирования. Минсельхоз РФ также до 1 марта 2008г. обязан заключить с уполномоченными органами соглашения о реализации мероприятий программы. Субъектам РФ рекомендовано принять региональные варианты реализации программы.

Данная госпрограмма определяет приоритеты развития аграрного комплекса страны на пятилетний период. Документ разработан в соответствии с федеральным законом "О развитии сельского хозяйства", принятым в конце 2006г. В госпрограмме на пять лет закрепляются конкретные параметры финансовой поддержки отрасли, механизмы и индикаторы реализации мероприятий, в том числе меры таможенно-тарифного и антимонопольного регулирования, налоговой политики. При этом считается, что программа станет продолжением реформ отрасли, заложенных в приоритетном национальном проекте 2006-2007гг. "Развитие АПК".

Целями госпрограммы являются устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения, повышение конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции, а также сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов. Программа состоит из двух федеральных целевых программ - социального развития села и сохранения плодородия почв, а также пяти ведомственных программ: создания единой системы информобеспечения агропромышленного комплекса, мер по борьбе с подкожным оводом и гиподерматозом, развития льноводства, производства рапса и виноградарства. Планируется, что за пять лет производство сельхозпродукции увеличится на 24%, частные инвестиции вырастут в 1,6 раза, а доходы населения сельских территорий повысятся более чем в 2 раза. Согласно параметрам госпрограммы, объем финансирования АПК из федерального бюджета возрастает в три раза - на пять лет это 551 млрд руб. В таком же объеме предусмотрено софинансирование со стороны регионов, то есть общий объем финансирования на пять лет составит 1,1 трлн руб.

Портфель проектов нового направления "Торгового Квартала" - инвестиционный брокеридж - составит 500 млн долл. (повтор от 30.07.2007).

Инвестиционный брокеридж станет новым направлением деятельности компании "Торговый Квартал", портфель проектов оценивается в 500 млн долл. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Новая услуга подразумевает профессиональное комплексное сопровождение сделок по купле-продаже объектов торговой недвижимости.

На этапе предпродажной подготовки в рамках новой услуги ведется поиск объектов по определенным параметрам, осуществляется Due diligence (услуги по экспертизе или исследованию состояния дел компании) и прогнозируется будущее состояние объекта, после чего разрабатываются рекомендации по стратегии его развития и реконцепции. Кроме того, специалисты делают расчет инвестиционной привлекательности объекта, проводят экспертизу и оценку стоимости бизнеса, разрабатывают финансовую схему и осуществляют юридическое сопровождение сделки. На этапе постпродажного обслуживания инвестиционный брокер предлагает комплексное управление объектом недвижимости, гарантируя увеличение доходности бизнеса в долгосрочной перспективе, снижение ставки капитализации и эффективную эксплуатацию торгового объекта.

По оценке экспертов, доходность такого бизнеса составляет 9-11%, и услуги инвестброкериджа оказывают на российском рынке около 20 компаний, в том числе консалтинговые компании Jones Lang LaSalle, Knight Frank, Cushman & Wakefield Stiles & Riabokobylko.

Группа компаний "Торговый Квартал" работает на рынке коммерческой недвижимости более 7 лет и предоставляет полный спектр профессиональных услуг в области торговой недвижимости. Основными направлениями деятельности компании являются реализация девелоперских проектов на территории России, комплексное управление крупными объектами торговой недвижимости европейского формата, консалтинговые услуги и сдача в аренду, а также инвестиционный брокеридж, включающий услуги по сопровождению сделок купли-продажи. С марта 2007г. компания "Торговый Квартал" работает в ассоциированном партнерстве с Larry Smith Italia - старейшей в Европе управляющей компанией и консультантом в области торговой недвижимости. Около шести лет назад "Торговый Квартал" вышел на региональный рынок торговой недвижимости. В портфеле компании - три реализованных проекта по продаже торгово-развлекательных центров: ТРЦ "Шоколад" в Нижнем Новгороде (26 тыс. кв. м), ТРЦ "Торговый Квартал на Свободном" в Красноярске (38 тыс. кв. м) и ТРЦ "Торговый Квартал" в Набережных Челнах (40 тыс. кв. м). В настоящее время в работе компании "Торговый Квартал" находится еще 12 проектов по продаже торгово-развлекательных центров в регионах России с общим бюджетом более 500 млн долл.

Чистые убытки Alcatel-Lucent во II квартале 2007г. составили 336 млн евро против прибыли годом ранее.

Чистые убытки французско-американской Alcatel-Lucent во II квартале 2007г. составили 336 млн евро, тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила чистую прибыль в размере 302 млн евро. Такая информация содержится в распространенном сегодня финансовом отчете компании. Выручка компании за II квартал 2007г. упала на 3,7% - до 4,33 млрд евро против 4,49 млрд евро годом ранее. Операционные убытки за отчетный период составили 19 млн евро, тогда как во II квартале 2006г. компания получила операционную прибыль в размере 252 млн евро.

Компания связывает полученные убытки со снижением объема продаж своей продукции и затратами на слияние.

В конце ноября 2006г. французская Alcatel SA и американская Lucent Technologies Inc. завершили сделку по слиянию. В результате сделки, сумма которой составила 8,8 млрд евро, возникла новая компания по производству телекоммуникационного оборудования, претендующая на лидирующие позиции на рынке. В сообщении компании указывается, что неутешительные финансовые показатели являются следствием недавнего слияния двух компаний.

Совет директоров калужского "Кристалла" рекомендовал акционерам продать White Gold Holding миноритарный пакет (повтор от 30.07.2007).

Совет директоров калужского ОАО "Кристалл" рекомендовал акционерам продать компании White Gold Holding S.A. миноритарный пакет акций по предложенной ею цене 300 руб. за обыкновенную акцию. Об этом говорится в официальных документах компании. При этом отмечается, что предложенная цена соответствует рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции общества и не ниже стоимости, по которой White Gold Holding приобрел ранее 59,7% акций ОАО "Кристалл".

Напомним, что в конце мая 2007г. White Gold Holding S.A. (Швейцария) выставил оферту на приобретение у миноритариев акций калужского ОАО "Кристалл" по цене 300 руб. за одну обыкновенную акцию. Гарантию по оферте предоставил Banque Cantonale De Fribourg. В начале мая 2007г. White Gold Holding приобрел 59,7% обыкновенных акций "Кристалла". До этого (на конец I квартала 2007г.) основными акционерами ОАО "Кристалл" являлись ФГУП "Росспиртпром" (37,999% акций), ОАО "Торгово-промышленная группа "Кристалл" (19,697%), ООО "Белое золото" (19,222%). После консолидации акций компанией White Gold Holding ФГУП "Росспиртпром" принадлежит 37,999% акций и 2,3% распределено среди сотрудников завода. Как сообщил РБК в мае 2007г. глава ТПГ "Кристалл" Сергей Зивенко, White Gold Holding рассчитывает выкупить акции, находящиеся во владении сотрудников предприятия (2,3%).

Как говорится в справочных материалах ТПГ "Кристалл", White Gold USA, LLC. является базовой компанией ТПГ "Кристалл" в США, где ведет сбытовую политику и осуществляет маркетинговые коммуникации. Однако официально форма связи между ТПГ "Кристалл" и White Gold Holding S.A. (Швейцария) не уточняется.

Калужский завод ОАО "Кристалл" основан в 1901г., производит водку и ликеро-водочные изделия. Уставный капитал на конец I квартала 2007г. составляет 50,56 млн руб. Выручка "Кристалла" по российским стандартам бухучета (РСБУ) в I квартале 2007г. составила 150,76 млн руб., чистая прибыль - 7,65 млн руб. ТПГ "Кристалл" владело до мая 2007г. контрольным пакетом акций ОАО "Кристалл", а также ему принадлежит 100% долей ООО "Калужский кристалл" в Обнинске, спиртзавод "Остроженский", два торговых дома - "Кристалл-Вест" и "Единство". Помимо этого в структуре группы - ООО "Белое золото", которое занимается организацией сбыта водки "Белое золото" в Москве и регионах России, осуществляет маркетинговую и рекламную поддержку бренда. ТПГ в 2006г. занимала 2% рынка водки в стоимостном выражении.

Сейчас активы одной из единиц группы - ООО "Калужский кристалл" выставлены на продажу. Объявление о продаже "Калужского кристалла", расположенного в Обнинске, было опубликовано в конце мая 2007г. Как объяснил владелец ТПГ "Кристалл" С.Зивенко, ранее проводились переговоры о продаже обнинского завода Московскому межреспубликанскому винзаводу (ММВЗ), затем было решено реализовать его по более выгодной цене, для чего предприятие и выставили на открытые торги. Стороны не раскрывают причину прекращения торгов и цену сделки. На рынке завод оценивают в 5 млн долл. Объем производства обнинского ЛВЗ - 3 млн дал водки и 0,6 млн дал слабоалкогольных напитков.

"Евросервис" вложит 80 млн евро в строительство сахарного завода в Пензенской обл. и 60 млн евро в выращивание свеклы (повтор от 30.07.2007).

Группа компаний "Евросервис" вложит 80 млн евро в строительство сахарного завода в Бековском районе Пензенской области. Об этом РБК сообщил гендиректор компании "Евросервис-Агро" Сергей Быстров. Помимо этого еще 60 млн евро компания вложит в покупку земель и выращивание собственной сахарной свеклы.

Новое предприятие, мощность переработки которого составит 16 тыс. т свеклы в сутки, будет построено рядом с существующим Бековским сахарным заводом (мощность - 3,5 тыс. т), принадлежащим "Евросервису". Оборудование будет поставлено из Германии. Ожидается, что завод сможет начать работу осенью 2008г., мощность первой очереди составит 10 тыс. тонн в сутки.

По оценке С.Быстрова, чтобы загрузить и старый, и новый Бековские заводы, "Евросервису" понадобится 2 млн т сахарной свеклы в сезон. Около 75% из необходимого объема сырья компания рассчитывает вырастить самостоятельно, для чего потребуется 180-200 тыс. га земли. Пока в Пензенской области у "Евросервиса" только 45 тыс. га, поэтому в ближайшие два года компания намерена заняться активной покупкой земель, направив на развитие собственной свеклозоны около 60 млн евро в краткосрочной перспективе.

По оценке экспертов "Союзроссахара", новое сахарное предприятие "Евросервиса" станет крупнейшим в России. Так, наиболее современные, построенные в 80-е годы предприятия, могут перерабатывать 6 тыс. т свеклы, с тех пор новых сахарных заводов подобного масштаба в России никто не строил.

ГК "Евросервис" была основана в 1991г. Развивает мясное, сахарное направления и аграрно-зерновый бизнес. ОАО "Сахарная компания" - головная компания сахарного субхолдинга группы компаний "Евросервис". На сегодняшний день в компанию входят 12 сахарных заводов в России (4 из них - "Каневсксахар", "Гиркубс", "Павловский" и "Изумруд" - приобретены в сентябре 2006г., сумма сделки составила более 80 млн долл.) и 6 заводов на Украине. По данным отчетности по МСФО, в 2006г. оборот "Сахарной компании" с учетом украинских предприятий составил 602 млн долл., EBITDA - 47 млн долл., чистая прибыль - 28 млн 900 тыс. долл.

По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), емкость российского рынка сахара составляет 4,3 млрд долл. в год.

Чистая прибыль "Седьмого континента" во II квартале 2007г. относительно I квартала выросла на 34% - до 24,8 млрд руб. (повтор от 30.07.2007).

Чистая прибыль ОАО "Седьмой континент" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) во II квартале 2007г. по сравнению с I кварталом 2007г. увеличилась на 34,33% - до 24 млрд 775 млн 918 тыс. руб., сообщается в официальных документах компании. В I квартале 2007г. этот показатель составлял 18 млрд 444 млн 582 тыс. руб. Как поясняется в документах, рост чистой прибыли связан с размещением процентных документарных неконвертируемых облигаций серии 02.

ОАО "Седьмой континент" основано в 1994г. По состоянию на 31 января 2007г. компания управляет 123 магазинами (118 супермаркетов и 5 гипермаркетов). Из них в Москве и Московской области работает 107 супермаркетов и 2 гипермаркета, в Калининграде и Калининградской области - 11 супермаркетов, в Санкт-Петербурге, Рязани и Минске - по 1 гипермаркету. Торговый оборот ОАО "Седьмой континент" (кассовая выручка от розничных продаж) в 2006г., согласно оперативным результатам, составил 29 млрд руб.

Началось биржевое размещение акций ОАО "Армада" в секторе ИРК на Фондовой бирже ММВБ.

Биржевое первичное размещение (IPO) дополнительного выпуска акций ОАО "Армада" началось на Фондовой бирже ММВБ в секторе инновационных и растущих компаний (ИРК). Прием заявок на покупку акций компании в сегменте малой и средней капитализации RTS Start Фондовой биржи РТС начнется с 12:00 до 13:00 мск.

Объем размещаемого дополнительного выпуска (1-01-10670-А-001D) составляет 2 млн руб. (номинал одной акции - 1 руб.). Маркет-мейкером по акциям ОАО "Армада" выступает ЗАО "АТОН Брокер". Уполномоченным финансовым консультантом является ООО "ФК "Русинвестклуб".

Цена акций ОАО "Армада", размещаемых в ходе первичного публичного размещения (IPO), установлена в размере 380 руб. за бумагу. При полном размещении выпуска "Армада" выручит в ходе IPO 760 млн руб. (около 30 млн долл.).

В настоящее время уставный капитал ОАО "Армада" составляет 10 млн руб., он разделен на 10 млн акций номинальной стоимостью 1 руб. При полном размещении допвыпуска уставный капитал компании увеличится на 20%.

ОАО "Армада" - российская компания, предоставляющая услуги в области информационных технологий. Компания была образована путем выделения ИТ-бизнеса из группы компаний "РосБизнесКонсалтинг" в 2007г. С 2000 по 2007г. компания вела деятельность под брендом "РБК Софт". Торги обыкновенными акциями ОАО " Армада" на фондовых биржах РТС и ММВБ в котировальном списке "И" начались 24 мая 2007г.

Курс американской валюты не удержался на отметке в 25,60 руб./долл.

В начале сегодняшней спецсессии по американской валюте расчетами tomorrow средневзвешенный курс составил 25,55 руб./долл. Данный показатель на 5 коп. уступает официальному курсу валюты США, установленному Банком России на 31 июля. Таким образом, сегодня утром на ЕТС отмечено удешевление американской валюты по отношению к российской.

Падение котировок валюты США к рублю наблюдается после пятидневного перерыва. Напомним, что за указанный срок доллар увеличился в стоимости в общей сложности на 21 коп. В настоящее же время отечественная валюта на ММВБ частично отыгрывает утраченные позиции по отношению к американской. Подобное развитие событий на внутреннем рынке объясняется изменением ситуации на международных биржах, где валюта США заметно ослабела к евро. Сейчас соотношение между европейской и американской валютами составляет 1 евро : 1,3699 долл., тогда как день назад по состоянию на 10:00 мск за 1 евро платили 1,3643 долл. Следовательно, по сравнению с минувшими сутками европейская валюта укрепилась по отношению к валюте США на мировом рынке на 0,4%.

Чистая прибыль Демиховского машзавода за II квартал 2007г. выросла в 2,5 раза - до 140 млн 896 тыс. руб.

Чистая прибыль ОАО "Демиховский машиностроительный завод" (ДМЗ, Московская область, входит в состав ЗАО "Трансмашхолдинг", ТМХ) во II квартале 2007г. по сравнению с I кварталом 2007г. выросла в 2,5 раза и составила 140 млн 896 тыс. руб. Как сообщается в материалах компании, рост чистой прибыли в январе-июне 2007г. обусловлен увеличением доходов от реализации продукции. Чистая прибыль ДМЗ в I квартале 2007г. составила 54 млн 824 тыс. руб.

ОАО "Демиховский машиностроительный завод" занимается разработкой и освоением серийного производства электропоездов пригородного и областного сообщения постоянного и переменного тока. Уставный капитал общества составляет 240 млн 894 тыс. 480 руб. и разделен на 84 тыс. 822 обыкновенные именные акции номиналом 2 тыс. 840 руб. Помимо ДМЗ в состав ТМХ входят Новочеркасский электровозостроительный завод, Брянский машиностроительный завод, Коломенский завод, "Пензадизельмаш", Бежицкий сталелитейный завод, Тверской вагоностроительный завод, "Метровагонмаш", Октябрьский электровагоноремонтный завод, "Центросвар", НПО транспортного машиностроения и "Трансконвертер" (совместное предприятие с немецкой компанией Siemens AG).

Чистая прибыль Восточного порта во II квартале 2007г. составила 68,728 млн руб. против убытка в I квартале 2007г.

Чистая прибыль ОАО "Восточный порт" (г.Находка) во II квартале 2007г. составила 68 млн 728 тыс. руб. против убытка в 47 млн 558 тыс. руб. в I квартале 2007г. Как сообщается в материалах компании, рост чистой прибыли связан с увеличением общего грузооборота, получением дополнительных доходов и снижением расходов.

ОАО "Восточный порт" создано в 1992г., в его состав входят угольный, контейнерный и лесной терминалы. Уставный капитал предприятия составляет 625 млн 105 тыс. руб. и разделен на 2 млн 125 тыс. 462 обыкновенные и 374 тыс. 958 привилегированных акций номиналом 250 руб.

Чистая прибыль немецкого концерна MAN за I полугодие 2007г. выросла на 89,7% - до 668 млн евро.

Чистая прибыль немецкого машиностроительного концерна MAN AG за I полугодие 2007г. выросла на 89,7% - до 668 млн евро по сравнению с 352 млн евро, полученными за аналогичный период годом ранее. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня финансовом отчете компании. Объем продаж MAN за I полугодие 2007г. увеличился на 12% и составил 6,77 млрд евро против 6,04 млрд евро годом ранее. Операционная прибыль за минувшее полугодие составила 962 млн евро, что более чем в 2 раза превосходит аналогичный показатель за I полугодие 2006г., зафиксированный на уровне 473 млн евро.

Чистая прибыль MAN за II квартал 2007г. выросла в 2,2 раза - до 440 млн евро по сравнению со 198 млн евро, полученными за аналогичный период годом ранее. Объем продаж MAN за II квартал 2007г. увеличился на 9,1% и составил 3,47 млрд евро против 3,18 млрд евро годом ранее. Операционная прибыль за отчетный квартал составила 644 млн евро, что в 2,5 раза превосходит аналогичный показатель за II квартал 2006г., зафиксированный на уровне 262 млн евро.

В состав MAN Group входят MAN Nutzfahrzeuge AG (производитель грузовиков, автобусов, двигателей для автомобилей и морских судов), Ferrostaal AG (поставщик и разработчик продукции для предприятий тяжелой промышленности), MAN Roland Druckmaschinen AG (производитель оборудования для издательского дела), MAN B&W Diesel AG (производитель дизельных двигателей для морских судов, силовых установок и промышленных нужд), MAN Turbomaschinen AG (сервисное обслуживание компрессоров и турбин), Renk AG (разработка коробок передач) и MAN Technologie AG (проектирование и производство в области авиации, космоса и обороны).

Чистая прибыль Nikon в I квартале 2007-2008 финансового года выросла на 59% - до 198 млн долл.

Чистая прибыль ведущего японского производителя оптики и фототехники Nikon Corp. в I квартале 2007-2008 финансового года, который завершился 30 июня с.г., выросла на 59% - до 23,45 млрд иен (198 млн долл.) по сравнению с 14,75 млрд иен (127 млн долл.), полученными в I квартале предыдущего финансового года. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня финансовом отчете компании. Объем продаж Nikon в I квартале 2007-2008 финансового года увеличился на 29,4% - до 223,5 млрд иен (1,9 млрд долл.) по сравнению с 172,8 млрд иен (1,5 млрд долл.) за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль компании за отчетный период составила 36,1 млрд иен (304,7 млн долл.), что на 64,1% больше показателя за прошлый год, составлявшего 22 млрд иен (185,7 млн долл).

Nikon объясняет полученные финансовые результаты увеличением спроса на продукцию компании, в частности на цифровые фотокамеры.


В избранное