Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Водитель нашей организации на служебной машине нарушил правила дорожного движения и представил в бухгалтерию квитанцию об оплате штрафа. Можно ли отнести этот штраф на расходы, уменьшающие налог на прибыль?

Один из наших сотрудников в середине года принес уведомление из налоговой инспекции о праве на имущественный налоговый вычет в 2010 году. Предоставлять этот вычет должен работодатель. Как нам нужно поступить в этом случае -- перестать удерживать у сотрудника НДФЛ с того дня, как он принес уведомление? Либо вернуть излишне удержанный налог с начала года? * Наша компания выплачивает дивиденды учредителям-физлицам. Некоторые из них зарегистрированы по месту жительства в другом субъекте Российской Федерации. В бюджет какого региона нужно перечислять удержанный НДФЛ?...

2010-09-10 10:32:43 + Комментировать

Наша организация заключила контракт с госучреждением. По оговоренным условиям мы должны выполнить работы в регионе, где не состоим на учете и не планируем создавать обособленное подразделение. Нами привлечен подрядчик -- организация, которая зарегистрирована непосредственно в регионе выполнения работ. Нужно ли нашей компании регистрироваться в местной инспекции?

Для ремонта автомобиля мы приобрели запчасти у предпринимателя, который не платит НДС. Запчасти не пригодились, и мы вернули их обратно. Нужно ли было в документах на возврат начислить НДС на стоимость запчастей? * Один из наших учредителей развелся с женой. И по решению суда при разделе имущества ей досталась доля в нашем ООО -- 5 процентов. Бывшая супруга получила долю, но не стала участником общества, а лишь приобрела имущественные права на долю. Скажите, надо ли мне это как-то отражать в бухгалтерском учете, оформлять документами?...

2010-09-08 10:33:51 + Комментировать

В 2006 году наша компания ввела в эксплуатацию здание. Строили его несколько лет хозяйственным способом. Бывший бухгалтер по данным операциям НДС не начисляла. Недавно к нам пожаловали с выездной проверкой. Говорят, придется доплачивать налоги. Скажите, нужно ли было начислять НДС?

Предприниматель зарегистрирован по месту жительства в одном городе, а планирует открыть точки розничных продаж в других регионах. И там для такого бизнеса введен режим ЕНВД. Нужно ли бизнесмену вставать на учет еще и во всех тех местах, где он будет торговать?...

2010-09-06 10:33:29 + Комментировать

Наша сотрудница ушла в отпуск по беременности и родам 16 февраля 2010 года. Пособие мы ей выплатили. Но с 6 июля у молодой мамы наступил отпуск по уходу за ребенком, а компания на тот момент уже не вела деятельности и не получала дохода. Ликвидировать организацию мы не собираемся. Подскажите, как сотруднице не остаться без пособия?

Компания по трудовому договору предоставляет своим работникам 30 календарных дней отпуска. На отпускные, которые приходятся на 28 дней отдыха, установленных Трудовым кодексом РФ, организация начисляет страховые взносы. А надо ли начислять взносы на оплату дополнительных двух дней отпуска, которые работодатель финансирует за счет чистой прибыли?...

2010-09-03 10:33:46 + Комментировать

Наш сотрудник развелся. Стал жить отдельно от жены и ребенка. Нужно ли ему предоставлять стандартный налоговый вычет в размере 1000 руб., если алименты он не уплачивает?

Компания заключила договор на поставку товаров и оплатила два счета на предоплату. При этом отгрузка происходила в течение двух недель после того, как был перечислен второй платеж. После передачи всех ТМЦ продавец выставил счет-фактуру на общую сумму без разбивки на отдельные партии. Правомерны ли действия продавца?...

2010-09-01 10:33:45 + Комментировать

Наша компания занимается производственной деятельностью. Недавно мы благоустроили прилегающую территорию: частично асфальтировали подъездную дорогу к складам, засыпали ямы. Стоимость работ составила 315 000 руб. Можно ли уменьшить налогооблагаемую прибыль на эти расходы? Если да, то сразу в полном объеме или через амортизацию?

Наша компания заверяет отчет о чистых активах у нотариуса. Скажите, можно ли отнести оплату услуг нотариуса в расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли? Влияет ли размер таких затрат на порядок их налогового учета? * Наша компания была зарегистрирована в 2008 году и никакой деятельности не вела. Несет ли учредитель какую-либо ответственность, если компания не представляла отчетность в налоговую и при этом до сих пор не ликвидирована?...

2010-08-27 10:33:53 + Комментировать

В этом году я обнаружила ошибку в сведениях о доходах сотрудников за 2008 год. Скажите, можно ли сейчас подать уточненную информацию в налоговую инспекцию? В Налоговом кодексе сказано только про внесение изменений в декларацию. А справка по форме 2-НДФЛ не считается декларацией.

С одним из сотрудников заключен срочный трудовой договор на то время, пока работница находится в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет. В нем указан конкретный срок его окончания -- 16 августа 2010 года. Однако наша декретница уже решила продлить свой отпуск до трех лет. Как нам теперь лучше поступить: оформить с заменяющим ее работником новый трудовой договор или просто составить дополнительное соглашение с новой датой?...

2010-08-25 10:33:38 + Комментировать

Сотрудница у нас работает на условиях внешнего совместительства. Договор заключен с 1 октября 2009 года по 31 июля 2010 года. С 10 июля она уходит в декрет. Должны ли мы ей выплачивать пособие по беременности и родам?

Рассылки для российского бухгалтера Доступно и оперативно мы предоставляем необходимую и полезную информацию по бухгалтерскому и налоговому учету Мы поможем сделать вашу работу приятной, интересной и безупречной! 2Бух.Ру: ответы на вопросы Бухгалтера. По 10 в одном выпуске перейти на портал 2Бух.Ру | все рассылки проекта 2Бух.Ру Здравствуйте, дорогой читатель. Вопросы по бухгалтерскому и налоговому учету. Новые материалы: Сотрудница у нас работает на условиях внешнего совместительства. Договор заключен с 1...

2010-08-23 10:34:05 + Комментировать

Мы заключили договор займа с 1 апреля 2009 года до 1 апреля 2010 года. Заем отразили на счете 66 <<Расчеты по краткосрочным кредитам и займам>>. По окончании срока было заключено дополнительное соглашение. Согласно ему договор займа продлен до 1 апреля 2011 года. Будет ли теперь считаться заем долгосрочным? Как правильно его учитывать?

Рассылки для российского бухгалтера Доступно и оперативно мы предоставляем необходимую и полезную информацию по бухгалтерскому и налоговому учету Мы поможем сделать вашу работу приятной, интересной и безупречной! 2Бух.Ру: ответы на вопросы Бухгалтера. По 10 в одном выпуске перейти на портал 2Бух.Ру | все рассылки проекта 2Бух.Ру Здравствуйте, дорогой читатель. Вопросы по бухгалтерскому и налоговому учету. Новые материалы: Мы заключили договор займа с 1 апреля 2009 года до 1 апреля 2010 года. Заем отразили ...

2010-08-20 10:33:27 + Комментировать

Наша компания предоставила беспроцентные займы третьим лицам за счет предоставленных нам банковских кредитов. По ним уплата процентов как раз предусмотрена. Сможем ли мы в таком случае учесть эти проценты при расчете налога на прибыль?

Сотрудник управляет автомобилем по доверенности собственника (другого человека). Может ли в таком случае организация выплачивать компенсацию за использование личного автомобиля в служебных целях? Если да, то облагается ли эта выплата страховыми взносами и НДФЛ?...

2010-08-18 10:37:09 + Комментировать

Рекомендуем подписаться: