Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
←  Предыдущая тема Все темы Следующая тема →
пишет:

В каких случаях вашей английской компании нужно регистрироваться на НДС?


В Великобритании налогом на добавленную стоимость (НДС) облагается значительная часть товаров и услуг, производимых и реализуемых местными компаниями. Другими словами, этот косвенный налог входит в счёт, так как прибавляется к стоимости поставляемого товара или услуги.

Исключения

Нулевым НДС в Соединённом Королевстве облагаются поставки продукции на экспорт, а также ряд других товарных групп. Например, детская обувь и одежда, проезд в общественном транспорте и печатная продукция. Наконец, пищевые продукты - при условии, что они реализуются не через заведения общественного питания (кафе, рестораны, кофейни и т. д.)

Более того, в Англии некоторые сферы и категории услуг в принципе не облагаются налогом. Это образовательные и медицинские услуги, страхование, кредитование и социальные услуги, а также сферы, не связанные с коммерческой или производственной деятельностью. Например, хобби или сбор средств на благотворительность.

Ставка НДС в Великобритании

Помимо нулевой ставки, в Британии существуют также: стандартная ставка в размере 20% и сниженная. Последняя составляет всего 5%, но применяется только в отношении ограниченного количества товаров и услуг, связанных со строительством, энергосберегающими технологиями, топливно-энергетической сферой и сферой безопасности. Например, когда вы купите детское автокресло, в чеке будет 5% НДС.

Кому нужно платить НДС?

Вот мы и добрались, наконец, до главного вопроса. Если сфера деятельности вашей британской компании облагается налогом, то на НДС надо регистрироваться, когда её оборот превысит £85000, или заранее, если известно, что будут осуществляться поставки на сопоставимую или большую сумму.

В большинстве случаев регистрацию можно провести дистанционно на правительственном сайте, где вам будет присвоен номер плательщика НДС.

Отчётность по НДС в Налоговую службу компании подают, как правило, ежеквартально. В НДС-отчёте декларируется, сколько НДС было получено от покупателей и сколько НДС было заплачено поставщикам. И если вы заплатили больше, чем получили, то можете получить возврат НДС от Налоговой. Правда, у этого правила есть и обратный ход: если вы получили больше НДС, чем заплатили, разницу придётся отдать в королевскую казну. О преимуществах и недостатках НДС стоит поговорить более подробно.

Преимущества регистрации на НДС в Англии:

  1. Возможность вернуть оплаченный НДС, если выплаты поставщикам были больше прихода.

  2. Не нужно следить за превышением порога £85 000. Вас оштрафуют, если вы не зарегистрируетесь на НДС в течение 30 дней после превышения порога.

  3. Наличие НДС-номера является показателем успешности вашего бизнеса и символом надежности при работе с другими компаниями.

Недостатки регистрации на НДС:

  1. Если ваш приход больше выплат по НДС поставщикам, то разницу придётся заплатить в Налоговую.

  2. НДС всегда прибавляется к счетам, выставляемым клиентам, поэтому им придётся заплатить больше. Что особенно критично по отношению к частным лицам, которые, в отличие от компаний, в НДС не заинтересованы.

  3. Подготовка и сдача отчётности занимает время и, как любое другое взаимодействие с Налоговой службой, требует от вас аккуратности и навыков опытного бухгалтера.

Хорошим решением для вашего английского представительства будет обращение за консультациями в надёжную юридическую компанию. Там вам помогут с регистрацией на НДС, а также с подготовкой и сдачей налоговой отчётности. Вы также можете уполномочить юристов вести от вашего лица переговоры с британской Налоговой службой, что в большинстве случаев сэкономит вам массу рабочего времени и денег.

Вступите в группу, и вы сможете просматривать изображения в полном размере

Это интересно
0

08.01.2020
Пожаловаться Просмотров: 344  
←  Предыдущая тема Все темы Следующая тема →


Комментарии временно отключены